Strumenti Utente

Strumenti Sito


corrispettivi

====== Differenze ====== Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

corrispettivi [2012/11/09 17:21]
guaitoli
corrispettivi [2013/05/13 14:11] (versione attuale)
guaitoli
Linea 1: Linea 1:
-====== Corrispettivi ======+===== Corrispettivi =====
 La procedura corrispettivi permette di effettuare le registrazioni di incasso giornaliero, divise per aliquota, per contropartita, e anche per singolo registratore di cassa. La procedura corrispettivi permette di effettuare le registrazioni di incasso giornaliero, divise per aliquota, per contropartita, e anche per singolo registratore di cassa.
  
Linea 17: Linea 17:
  
   * **Incassi giornalieri** \\ Da questa procedura possiamo registrare gli incassi lordi del mese. Andiamo in Contabilità -> corrispettivi e selezioniamo la tab "incassi lordi". Clicchiamo sul pulsante "nuovo". Selezioniamo l'anno, il mese e confermiamo con ok; successivamente selezioniamo la cassa che vogliamo movimentare e ancora ok. \\ Si presenterà la videata del mese, divisa nelle colonne che abbiamo impostato nei parametri (diversi codici iva, diversi conti cassa). \\ Compiliamo gli incassi lordi del mese e in fondo confermiamo con "salva". La procedura genererà i diversi articoli di prima nota relativi agli incassi registrati.   * **Incassi giornalieri** \\ Da questa procedura possiamo registrare gli incassi lordi del mese. Andiamo in Contabilità -> corrispettivi e selezioniamo la tab "incassi lordi". Clicchiamo sul pulsante "nuovo". Selezioniamo l'anno, il mese e confermiamo con ok; successivamente selezioniamo la cassa che vogliamo movimentare e ancora ok. \\ Si presenterà la videata del mese, divisa nelle colonne che abbiamo impostato nei parametri (diversi codici iva, diversi conti cassa). \\ Compiliamo gli incassi lordi del mese e in fondo confermiamo con "salva". La procedura genererà i diversi articoli di prima nota relativi agli incassi registrati.
-{{corrispettivi3.gif}} \\ {{corrispettivi4.gif}}+{{corrispettivi3.gif}} \\ \\ Gli articoli generati dalla procedura: \\ {{corrispettivi4.gif}} 
 + 
 +  * Scorporo corrispettivi \\ Questa procedura, da effettuare a fine mese (o trimestre, a seconda del regime iva) scorpora i corrispettivi lordi, valorizzando l'iva su corrispettivi a debito del periodo ed accreditando il conto di ricavo impostato nei parametri. \\  Andiamo in Contabilità -> corrispettivi e selezioniamo la tab "scorporo". Clicchiamo sul pulsante "nuovo". Selezioniamo con freccia giù il registro in cui vogliamo annotare i corrispettivi, il mese di riferimento e la modalità (in questo esempio: da incassi lordi); confermiamo con "ok". \\ Si aprirà la videata di ripartizione (in base a quanto abbiamo indicato nei parametri e nella procedura incassi lordi). Procediamo con il tasto tab attraverso i campi, che verranno compilati man mano che avanziamo. \\ Una volta compilati i campi necessari, clicchiamo su "salva". La procedura genererà l'articolo di prima nota relativo allo scorporo. 
 +{{corrispettivi5.gif}} \\ \\ L'articolo generato dalla procedura: \\ {{corrispettivi6.gif}}
  
-  * Scorporo corrispettivi 
  
  
    
  
corrispettivi.1352481673.txt.gz · Ultima modifica: 2012/11/09 17:21 da guaitoli